Корректная ставка НДС при выставлении счетов


2 сообщения / 0 новое
Последнее сообщение
Корректная ставка НДС при выставлении счетов

Добрый день!

Возник такой вопрос: мы оказываем клиенту услуги по морской перевозке, так же выставляем на него по своим тарифам локальные сборы в СПБ и потом делаем вывоз растаможенного груза (растаможку клиент делает силами привлеченного брокера) до двери. Есть три договора - один валютный, с нерезидентом РФ, один договор ТЭ с юр. лицом №1 нашего клиента и второй договор ТЭ с юр. лицом №2 нашего клиента. За фрахт платит нерезидент по валютному договору, за локальные сборы платит юрлицо№1, а за доставку — юрлицо№2. Возможно ли выставление счетов за локальные сборы (перевалка груза в порту, хранение груза в порту) и за доставку порт-дверь со ставкой НДС 0%, т.к. это все идет в рамках одной перевозки (что подтверждается коносаментом), но оплачивается разными компаниями. Или же и то, и другое должно быть выставлено с 18%?

Спасибо заранее.

Настоятельно не рекомендую делать этого. Формально у вас разные клиенты, разные услуги. Нет единой перевозки. Не вижу документов, но на 100% уверен, что коносамент исключительно до порта. А раз так, то никакую перевозку от порта до склада он НЕ покрывает. Более того, перевозка сия становится объектом налогообложения НДС по ставке 18%. Доказать, что это лишь ЧАСТЬ большой, единой импортной перевозки вы фактически не сможете.

Если очень хочется всё сложить в один счет, и заявить НДС 0%, то закрывайте перевозку единым сквозным докмуентом (коносаментом ФИАТА, например), и оставляейте одного, т.е. единого плательщика.  Только в этом случае у вас появится шанс доказать налоргам, что это ЕДИНАЯ перевозка. Оговорюсь - шанс, а не гарантия.